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365国际娱乐2016年度部门预算编制说明
发布时间:2016-01-26 稿件来源: 字体调整:【 】浏览次数:

一、部门主要职责

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家和省审计方针政策、法律法规,参与起草审计、财政经济方面的规范性文件,提出相关建议。负责对市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。

(二)制定实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府和省审计厅报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告。在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支;辖市区政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益;市政府部门、辖市区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;根据省审计厅授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(五)按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家和省财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家、省和市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位支审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

(十)指导和推广信息技术在全市审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统。

二、内设机构及下属单位

365国际娱乐内设职能处室12个。即办公室、法制综合处、财政金融审计处、行政事业审计处、农业与资源环保审计处、固定资产投资审计处、企业审计处、社会保障审计处、外资运用审计处、经济责任审计与内部审计指导处、计算机审计处、人事教育处。另按规定设立纪检监察室。

下属事业单位两个(不独立办公,与审计局机关混岗使用)

1、镇江市经济责任审计中心(自收自支)

2、镇江市固定资产投资审计中心(财政全额拨款)

三、2016年主要工作目标

1.完成7个审计结果公告

2.完成8个改善民生项目和民生资金审计

3.完成2015年度本级预算执行及其他财政收支审计

4.完成审计署组织的2015年保障性安居工程跟踪审计

5.完成稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计

6.完成8个领导干部任期经济责任审计

四、2016年部门预算编制情况 

(一)收入预算

2016年预算资金1736.88万元。

(二)支出预算

2016年支出预算为1736.88万元。

按功能科目分类:

1.一般公共服务支出­­­­­­-审计事务-行政运行1221.51万元

2.一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务130万元

3.一般公共服务支出-审计事务-审计专项业务-其他审计事务支出201.04万元

4.一般公共服务支出-审计事务-信息化建设64.4万元

5.一般公共服务支出-住房保障支出-公积金79.77万元

6.一般公共服务支出-住房保障支出-提租补贴40.16万元。

按支出用途分类:

1.基本支出1341.44万元

2. 项目支出395.44万元

3. 机关运行经费安排情况:公务用车运行维护19.8万元;商品和服务定额支出100.8万元,物业管理费9.83万元。

五、2016年“三公经费”预算编制情况

2016年“三公”经费共计44.8万元,其中:(1)因公出国(境)费 0 万元(由外办根据政府确定的 2016年因公出国计划统一编制,机关事业单位不再单独编制);(2)公务接待费25万元;(3)公务用车购置及运行费19.8万元。

附表:1、收支预算总表

   2、“三公”经费预算表

表一

 

 

 

 

 

2016年度365国际娱乐部门预算收支预算总表

                         单位:万元

收 入 预 算

   

收入项目

金额

功能分类

经济分类

功能科目

金额

支出用途

金额

一、预算资金

1736.88

一、一般公共服务

1736.88

一、基本支出

1341.44

二、非税资金

 

1、行政运行

1221.51

二、项目支出

395.44

三、转移性收入

 

2、一般行政管理事务

130

三、政府专项(本级发展)支出

 

 

 

3、信息化建设

64.4

 

 

 

 

4、其他审计事务支出

201.04

 

 

 

 

二、住房保障支出

 

 

 

 

 

1、住房公积金

79.77

 

 

 

 

2、提租补贴

40.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1736.88

支出总计

1736.88

支出总计

1736.88

 

表二

 

 

 

 

               2016年365国际娱乐“三公”经费预算财政拨款情况预算表

                                         单位:万元

 

 

项目

预算数

 

 

合计

44.8

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

 

2、公务接待费

25

 

 

3、公务用车

19.8

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

19.8

 

 

    2)公务用车购置

 

 

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