2017年1—10月,镇江市审计机关以务实创新的姿态依法履行审计监督职能,共完成审计(调查)项目208个,共查出违规问题金额2.08亿元、损失浪费问题金额 1467万元,发现违规决策、违规招投标、内部控制重大缺陷、项目工程质量等非金额计量问题591个。通过审计,为国家增收节支5.27亿元,其中:已上交财政1964万元,已减少财政拨款或补贴4.39亿元,已归还原渠道资金6758万元。此外,还帮助被审计单位和有关单位挽回或避免损失2.89亿元;向司法、纪检监察机关、有关部门移送事项5件,涉及金额978万元。
全市审计机关坚持有重点、有步骤、有深度、有成效地推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任的全覆盖审计。坚持公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算“四本预算”并重,全面剖析每本预算的编制、执行情况及预算间的衔接情况,促进了政府依法理财;加大重点单位、重点资金检查力度,并安排了70名重点岗位领导干部的任期经济责任审计,将对权力的制约落到了实处;对94个固定资产投资项目进行跟踪审计和竣工决算审计,核减投资额4.59亿元,节省了大量建设资金;实施教育经费、扶贫资金、生态补偿资金、城市管理维护资金、基本医疗保险基金、就业再就业与全民创业引导专项基金等民生资金审计(调查),维护了群众的切身利益;开展自来水公司、路桥工程总公司、诚信担保公司等国有企业资产负债损益审计,帮助企业健全了内控体系。
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