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加强行政指导,提高服务国企理念
发布时间:2017-09-07 稿件来源: 字体调整:【 】浏览次数:

近期,在镇江市属国有企业第一次内部审计业务会议上,市审计局企业处负责人与各市属国有企业内审部门负责人进行了面对面的交流,听取了各集团的内审工作经验、国有企业内部审计的难点和困难以及对政府审计部门行政指导的意见和建议。

会议上,镇江市四大融资平台公司的内审部门负责人纷纷表示,目前融资平台的内审部门成立时间较短,审计工作任务繁重,审计人员紧缺,审计业务流程尚不规范,希望审计部门的相关业务部门能够给予审计业务的规范性指导,借鉴国家审计的文书模板,加强引导市属国有企业内部审计工作。

随后,市审计局企业处负责人详细介绍了政府审计报告的一般格式和内容,针对审计报告中的基本情况、审计评价、审计发现的主要问题等重点内容进行了具体的讲解和剖析;同时表示各市属国有企业要紧抓内部审计工作,充分发挥内审的作用,做到“审必严、责必究”,以夯实的审计业绩提高自身地位,扩大内部审计的影响。

最后,市审计局企业处负责人表示会后及时向相关领导汇报相关建议和意见,尽快着手起草汇编规范性审计文书工作,形成统一的国企内审模板,严格国企内部审计工作要求,强化国有企业内审的监督作用,提高审计服务增值能力。

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